4月2日下午,我校审计处召开落实省委巡视招标采购问题专项审计结果反馈沟通会,审计处、基建处、国有资产管理处及河南华信会计师事务所有限责任公司负责人及相关人员10余人参加会议。
审计组相关负责人就2016-2021年度工程招标采购及2019-2021年重大物资采购项目审计中发现的问题逐条进行了详细反馈。审计组认真听取了被审计部门的解释和意见反馈,从政策法规层面给出具体指导意见,提出针对性的整改思路和管理建议。
与会各部门负责人及相关人员围绕审计反馈内容进行了深入的沟通和交流,基建处和国有资产管理处负责人表示,将认真对待审计反馈问题,落实整改建议,防范此类问题再次发生。
会议对下步工作提出要求:一是要重视审计发现问题,认真分析存在的不足,堵塞管理漏洞,规避风险。二是要积极沟通核实,对未提供审计的资料,要及时予以补充完善。三是规范规章制度建设,健全长效机制,通过审计整改推动我校巡视整改落地落实。